内控
大型国企法律、合规、风险、内控一体化管理体系
企业如何就法律、合规、风险、内控管理体系进行有效衔接、协调统一;如何进一步整合管理资源,提升管理效能,从而避免职能交叉、工作重复、合力不足、效率不高、效果不显著等一系列问题。京城机电结合自身实际,建立四位一体化的风险管理体系,对法律事务管理、合规管理、风险管理、内部控制有关组织机构、工作目标、工作内容、方法、机制以及工作流程等进行有机整合,将原本独立的法律风险管理体系、合规管理体系、经营风险管理体系及内部控制体系进行融合,建立平台统一、信息共享、流程整合、功能强化、协调运转的风险一体化管理体系,为其他企业
企业内控合规性评价体系构建
企业内控合规性评价体系是企业内控体系的重要组成部分,其主要目的是评估企业的内控合规性,以确保企业的经营活动符合法律法规、规章制度和行业标准的要求,防止和减少各种风险,提高企业的经营效率和竞争力。企业应建立健全内控合规性评价体系,以保障企业的稳健发展,提高企业的经营效率和竞争力。
公司内部控制信息化建设方案
随着信息技术的不断发展,企业的内部控制也面临着新的挑战和机遇。信息化建设已经成为企业内部控制的重要手段,能够提高企业的管理效率和控制效果。本文将从内控信息化建设的必要性、目标、原则、步骤和方法等方面进行探讨。